Faktúra č. 19DPČ010

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DPČ010
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál KON-RAD
  • Dátum doručenia: 08.05.2019
  • Celková hodnota: 114,53 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť