Faktúra č. 19DPČ004

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DPČ004
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál KON-RAD
  • Dátum doručenia: 04.04.2019
  • Celková hodnota: 64,10 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť