Faktúra č. 19DP511

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP511
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn 2019/12
  • Dátum doručenia: 21.01.2020
  • Celková hodnota: 19 835,41 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 21.11.2008
  • Dátum zverejnenia: 06.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť