Faktúra č. 19DP404

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP404
  • Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomunikačné služby 2019/10
  • Dátum doručenia: 07.11.2019
  • Celková hodnota: 167,83 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1155959318
  • Dátum zverejnenia: 17.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť