Faktúra č. 19DP382

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP382
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 21.10.2019
  • Celková hodnota: 315,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 201/M
  • Dátum zverejnenia: 04.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť