Faktúra č. 19DP362
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP362
- Popis fakturovaného plnenia: Vykonanie úradnej skúšky VTZ - plynových horákov TI SR v zmysle platnej legislatívy
- Dátum doručenia: 10.10.2019
- Celková hodnota: 777,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 150/A
- Dátum zverejnenia: 21.10.2019
- Poznámka: