Faktúra č. 19DP359

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP359
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn 2019/09
  • Dátum doručenia: 10.10.2019
  • Celková hodnota: 7 131,28 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 21.11.2008
  • Dátum zverejnenia: 14.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť