Faktúra č. 19DP319

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP319
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava plyn. kotla
  • Dátum doručenia: 23.09.2019
  • Celková hodnota: 45,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 170/M
  • Dátum zverejnenia: 04.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť