Faktúra č. 19DP304

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP304
  • Popis fakturovaného plnenia: vyčistenie lapača tukov a priľahlej šachty v objekte SOŠ
  • Dátum doručenia: 06.09.2019
  • Celková hodnota: 693,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 132/A
  • Dátum zverejnenia: 13.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť