Faktúra č. 19DP292

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP292
  • Popis fakturovaného plnenia: Kvety
  • Dátum doručenia: 05.09.2019
  • Celková hodnota: 32,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 143/M
  • Dátum zverejnenia: 13.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť