Faktúra č. 19DP238

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP238
  • Popis fakturovaného plnenia: PHM 2019/06
  • Dátum doručenia: 10.07.2019
  • Celková hodnota: 41,11 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť