Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP117
- Popis fakturovaného plnenia: elektrika 2019/03
- Dátum doručenia: 08.04.2019
- Celková hodnota: 9 510,83 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 11.12.2009
- Dátum zverejnenia: 14.04.2019
- Poznámka:
Tlačiť