Faktúra č. 19DP115

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP115
  • Popis fakturovaného plnenia: voda 2019/03
  • Dátum doručenia: 04.04.2019
  • Celková hodnota: 8 451,96 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
  • Dátum zverejnenia: 14.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť