Faktúra č. 19DP107

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP107
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 02.04.2019
  • Celková hodnota: 390,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 69/M
  • Dátum zverejnenia: 11.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť