Faktúra č. 19DP104

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP104
  • Popis fakturovaného plnenia: údržba výťahov 2019/03
  • Dátum doručenia: 02.04.2019
  • Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 01.03.2016
  • Dátum zverejnenia: 11.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť