Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP076
- Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomunikačné služby 2019/02
- Dátum doručenia: 06.03.2019
- Celková hodnota: 177,84 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1155959318
- Dátum zverejnenia: 19.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť