Faktúra č. 19DP061
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP061
- Popis fakturovaného plnenia: Administratíva a hospod. školy-febr.19
- Dátum doručenia: 21.02.2019
- Celková hodnota: 41,45 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 6/MR
- Dátum zverejnenia: 07.03.2019
- Poznámka: