Faktúra č. 19DP043

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP043
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrika 2019/01
  • Dátum doručenia: 08.02.2019
  • Celková hodnota: 10 588,99 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 11.12.2009
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť