Faktúra č. 19DP013

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP013
  • Popis fakturovaného plnenia: tlač stravných lístkov
  • Dátum doručenia: 22.01.2019
  • Celková hodnota: 350,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 21/M
  • Dátum zverejnenia: 30.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť