Faktúra č. 18DT093

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DT093
  • Popis fakturovaného plnenia: za tovar PEPSI-COLA SR
  • Dátum doručenia: 09.10.2018
  • Celková hodnota: 296,75 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2018
  • Poznámka:
Tlačiť