Faktúra č. 18DT079

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DT079
  • Popis fakturovaného plnenia: za tovar Miroslav Pustaj - FEMI
  • Dátum doručenia: 07.09.2018
  • Celková hodnota: 61,14 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.09.2018
  • Poznámka:
Tlačiť