Faktúra č. 18DT065

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DT065
  • Popis fakturovaného plnenia: za tovar PEPSI-COLA SR
  • Dátum doručenia: 14.06.2018
  • Celková hodnota: 167,32 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2018
  • Poznámka:
Tlačiť