Faktúra č. 18DT035

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DT035
  • Popis fakturovaného plnenia: za tovar PEPSI-COLA SR
  • Dátum doručenia: 10.04.2018
  • Celková hodnota: 261,68 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2018
  • Poznámka:
Tlačiť