Faktúra č. 18DŠJ219

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DŠJ219
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA
  • Dátum doručenia: 06.12.2018
  • Celková hodnota: 83,30 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť