Faktúra č. 18DŠJ023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DŠJ023
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál Miroslav Pustaj - FEMI
  • Dátum doručenia: 07.02.2018
  • Celková hodnota: 182,16 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2018
  • Poznámka:
Tlačiť