Faktúra č. 18DP335
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DP335
- Popis fakturovaného plnenia: Právny kuriér pre školy
- Dátum doručenia: 03.09.2018
- Celková hodnota: 119,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 201/MR
- Dátum zverejnenia: 10.09.2018
- Poznámka: