Faktúra č. 18DP328
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DP328
- Popis fakturovaného plnenia: Administratíva a hospodárenie školy
- Dátum doručenia: 29.08.2018
- Celková hodnota: 41,45 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 259/MR
- Dátum zverejnenia: 10.09.2018
- Poznámka: