Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DP309
- Popis fakturovaného plnenia: voda 07/2018
- Dátum doručenia: 16.08.2018
- Celková hodnota: 5 532,79 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
- Dátum zverejnenia: 22.08.2018
- Poznámka:
Tlačiť