Faktúra č. 18DP245

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DP245
  • Popis fakturovaného plnenia: kontrola hasiacich prístrojov
  • Dátum doručenia: 22.06.2018
  • Celková hodnota: 843,34 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 153/M
  • Dátum zverejnenia: 29.06.2018
  • Poznámka:
Tlačiť