Faktúra č. 18DP245
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Dodávateľ
- Názov: Július Májik HAS - MAX - NITRA
- IČO: 41438426
- Adresa: Dlhá 46, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DP245
- Popis fakturovaného plnenia: kontrola hasiacich prístrojov
- Dátum doručenia: 22.06.2018
- Celková hodnota: 843,34 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 153/M
- Dátum zverejnenia: 29.06.2018
- Poznámka: