Faktúra č. 18DP209

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DP209
  • Popis fakturovaného plnenia: Poolmax chlór
  • Dátum doručenia: 04.06.2018
  • Celková hodnota: 302,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 124/A
  • Dátum zverejnenia: 20.06.2018
  • Poznámka:
Tlačiť