Faktúra č. 18DP160

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DP160
  • Popis fakturovaného plnenia: preprava materiálu
  • Dátum doručenia: 02.05.2018
  • Celková hodnota: 686,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 101/A
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2018
  • Poznámka:
Tlačiť