Faktúra č. 18DP130

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DP130
  • Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomunikačné služby 03/2018
  • Dátum doručenia: 06.04.2018
  • Celková hodnota: 172,49 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1155959318
  • Dátum zverejnenia: 13.04.2018
  • Poznámka:
Tlačiť