Faktúra č. 18DP101

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DP101
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn 02/2018
  • Dátum doručenia: 12.03.2018
  • Celková hodnota: 18 481,96 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 21.11.2008
  • Dátum zverejnenia: 05.04.2018
  • Poznámka:
Tlačiť