Faktúra č. 18DP059

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DP059
  • Popis fakturovaného plnenia: odvoz a likvidácia odpadu
  • Dátum doručenia: 19.02.2018
  • Celková hodnota: 286,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 29/A
  • Dátum zverejnenia: 27.02.2018
  • Poznámka:
Tlačiť