Faktúra č. 18DP021

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DP021
  • Popis fakturovaného plnenia: gastrolístky
  • Dátum doručenia: 25.01.2018
  • Celková hodnota: 1 390,82 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 6/M
  • Dátum zverejnenia: 06.04.2018
  • Poznámka:
Tlačiť