Faktúra č. 18DP012

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DP012
  • Popis fakturovaného plnenia: tlač letákov
  • Dátum doručenia: 22.01.2018
  • Celková hodnota: 180,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19/M
  • Dátum zverejnenia: 05.02.2018
  • Poznámka:
Tlačiť