Faktúra č. 17DT119

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 17DT119
  • Popis fakturovaného plnenia: za tovar PEPSI-COLA SR
  • Dátum doručenia: 16.10.2017
  • Celková hodnota: 135,64 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.10.2017
  • Poznámka:
Tlačiť