Faktúra č. 17DT040

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 17DT040
  • Popis fakturovaného plnenia: za tovar PEPSI-COLA SR
  • Dátum doručenia: 28.03.2017
  • Celková hodnota: 126,36 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.04.2017
  • Poznámka:
Tlačiť