Faktúra č. 17DP409
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 17DP409
- Popis fakturovaného plnenia: predlžovačky, zásuvky, kábel
- Dátum doručenia: 15.12.2017
- Celková hodnota: 499,97 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 236/A
- Dátum zverejnenia: 28.12.2017
- Poznámka: