Faktúra č. 17DP401

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 17DP401
  • Popis fakturovaného plnenia: voda 11/2017
  • Dátum doručenia: 12.12.2017
  • Celková hodnota: 7 536,26 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
  • Dátum zverejnenia: 27.12.2017
  • Poznámka:
Tlačiť