Faktúra č. 17DP319

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 17DP319
  • Popis fakturovaného plnenia: Poolmax chlór
  • Dátum doručenia: 16.10.2017
  • Celková hodnota: 398,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 182/A
  • Dátum zverejnenia: 26.10.2017
  • Poznámka:
Tlačiť