Faktúra č. 17DP295

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 17DP295
  • Popis fakturovaného plnenia: toner
  • Dátum doručenia: 03.10.2017
  • Celková hodnota: 692,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 156/M
  • Dátum zverejnenia: 06.10.2017
  • Poznámka:
Tlačiť