Faktúra č. 17DP269

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 17DP269
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrika 08 /2017
  • Dátum doručenia: 11.09.2017
  • Celková hodnota: 5 476,33 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 11.12.2009
  • Dátum zverejnenia: 25.09.2017
  • Poznámka:
Tlačiť