Faktúra č. 17DP262
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 17DP262
- Popis fakturovaného plnenia: mriežka na ventilátor
- Dátum doručenia: 08.09.2017
- Celková hodnota: 62,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 143/A
- Dátum zverejnenia: 19.09.2017
- Poznámka: