Faktúra č. 17DP192
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 17DP192
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný material - vypínač, kábel, pásky, istič, lišta
- Dátum doručenia: 06.07.2017
- Celková hodnota: 625,06 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 108/A
- Dátum zverejnenia: 18.07.2017
- Poznámka: