Faktúra č. 17DP052

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 17DP052
  • Popis fakturovaného plnenia: voda 01/2017
  • Dátum doručenia: 02.03.2017
  • Celková hodnota: 6 534,29 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
  • Dátum zverejnenia: 10.04.2017
  • Poznámka:
Tlačiť