Faktúra č. 16DP101
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 16DP101
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 23.03.2016
- Celková hodnota: 427,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 48/A
- Dátum zverejnenia: 12.10.2022
- Poznámka: