Faktúra č. 15DŠJ218

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 15DŠJ218
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál Framipek
  • Dátum doručenia: 22.12.2015
  • Celková hodnota: 205,95 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť