Faktúra č. 15DP361

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 15DP361
  • Popis fakturovaného plnenia: vankúš 100ks, paplón 100ks, uterák 30ks
  • Dátum doručenia: 22.10.2015
  • Celková hodnota: 1 680,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 088/M
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť